財稅資訊
財稅資訊 >>
t3上月暫估入帳單位和下月發票不一致,怎么辦
發布日期:2023-10-30 10:49:21 點擊數:0
暫估入庫單位和發票不一致,需要統一。公司應確定一個單位為準。
如果公司常用以發票上單位為準,則需要把上月暫估入庫單做負數處理。重新做正確的入庫單。
如果公司以暫估入庫單單位為準,發票上面單位不同沒有關系,只需要在系統中中做發票的時候折算成暫估入庫單上面的單位,只需要保證價稅合計和發票一致即可。
如果公司常用以發票上單位為準,則需要把上月暫估入庫單做負數處理。重新做正確的入庫單。
如果公司以暫估入庫單單位為準,發票上面單位不同沒有關系,只需要在系統中中做發票的時候折算成暫估入庫單上面的單位,只需要保證價稅合計和發票一致即可。
您目前查看的是t3上月暫估入帳單位和下月發票不一致,怎么辦頁面,如果您有需要辦理營業執照、代理記賬、財稅服務等業務,請撥打咨詢熱線:133-233-69667
財稅知識
財稅資訊